Объявление на взнос наличными
- Счета на оплату
- Счета-фактуры
- Накладные
- Путевые листы
- Доверенности
- Акты выполненных работ
- Акты приемки, инвентаризации
- Коммерческие предложения
- Кассовые ордеры
Для внесения денег на расчетный счет юридического лица необходимо сделать объявление на взнос наличными. Этот документ представляет собой специальную форму, установленную ЦБ РФ.
- 50 актуальных бланков документов
- Торговый и Складской учёт
- CRM-система для работы с клиентами
- Банк и Касса
- Интеграция с интернет-магазинами
- Встроенная почта и отправка SMS
Как правильно составить объявление на взнос наличными
Документ включает в себя три части: само объявление, квитанцию и ордер. Бланк объявления остается в кассе, ордер передают бухгалтеру банка, а квитанция передается лицу, вносившему средства на счет. Квитанция является документом, подтверждающим передачу денег для последующего зачисления на счет организации. На квитанции должен быть печатный оттиск кассы.
Данный документ может быть заполнен на компьютере или от руки. Во всех 3-х составляющих документа никакие исправления не допускаются. Единственным исключением является случай, когда фактическая сумма не соответствует той, что указана в объявлении. В таком случае, работник кассы вправе перечеркнуть объявление, на обороте квитанции специалист указывает фактическую сумму и ставит подпись. Далее исправленное объявление передается бухгалтеру, и тот оформляет новый документ.
В объявлении нужно указать его номер, дату внесения наличных (именно фактическую), номер счета юридического лица и сумма, указанная прописью и цифрами. Лицу, вносящему средства, необходимо указать ФИО, банк получателя, полное наименование организации, назначение взноса и поставить подпись. Бухгалтер и кассир, принимающий деньги, также ставят на документе свои подписи. Кроме того, эти специалисты должны расписаться в квитанции, выданной отправителю денег. К слову, печать в квитанции проставляется после передачи денег клиентом.
В ордере указываются счета по дебету и по кредиту, вносимая сумма указывается цифрами. В разделе «От кого» указывается «Касса», и проставляется код вносимой суммы, зависящий от типа платежа, далее кассир и бухгалтер подписывают ордер.
Коды платежей, указываемых в ордере:
02 – выручка от продажи потребительских товаров, каналы сбыта не играю роли,
05 – выручка с транспорта для перевозки пассажиров,
08 – коммунальные платежи и оплата квартиры,
09 – выручка от зрелищных организаций,
11 – выручка от прочих организаций, оказывающих услуги, не указанные в списке кодов,
12 – налоговые поступления и сборы,
15 – поступления, связанные с реализацией недвижимости,
28 – возврат зарплаты,
32 – остальные поступления.